(本崗位強制要求甲方企業工作經驗?。。?/p>崗位職責:
1. 制定公司內部審計制度并執行。
2. 對接外部審計工作。
3. 參與公司重大關聯交易的審議。
4. 審核公司的財務信息及其披露。
5. 對公司各部門和子公司經營活動的真實性、合法性、效益性及各種內部控制制度的科學性和有效性進行審查、核實和評價。
6. 對以確保遵守各項規章制度和既定內部政策為目標的各項制度進行審查和評估。
7. 了解和評價公司出現重大風險的可能性,并幫助公司改進風險管理工作。
8. 對企業的人力、財政和物質資源的利用是否切實有效、厲行節約并有所保障進行審查和評估。
9. 對資產的安全和完整進行審查和評估。
10. 接受審計委員會的安排,進行專項調查。
11. 公司審計委員會授予的其他事項。
任職要求:
1. 統招本科及以上學歷,財務、審計等相關專業;
2. 有企業內審經驗優先,熟悉財務流程;
3. 良好的溝通協調能力,嚴謹認真,原則性強,接受短期出差
